内部审计与风险控制.pptx
- 上传者:v****
- 时间:2023/05/26
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内部审计与风险控制。01内部审计概念;02内部控制作用、五要素与局限性;03需求理论内部审计职能与职责;04舞弊审计与舞弊信号;05二个具体的项目审计;06增值--内部审计发展趋势;07经办成功案例赏析。内部审计是一种独立客观的 确认和咨询活动,目标是增 加价值和改善组织的运营。 它是通过应用系统的、规范 的方法来评价,并改善风险 管理控制和治理程序的效果,来帮助组织实现其目标。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部审计与风险控制方向更为专业的指导和建议。
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