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  • 审计作业:乐视财务舞弊案例研究.pptx

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    • 2022/06/09
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    审计作业:乐视财务舞弊案例研究。01案例背景介绍;02舞弊手段——会计估计;03舞弊手段——关联方交易;04小结。

    标签: 审计 财务
  • 德勤-第三方风险管理全球调研报告(六):第三方监督的数字化路径,赢得突破.pdf

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    • 2022/05/26
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    • 德勤

    德勤-第三方风险管理全球调研报告(六):第三方监督的数字化路径,赢得突破。01许多企业仍在应对全球疫情;02风险智能是资金投入的关键优先项;03数字化风险是首要问题;04成本压力阻碍内包。

    标签: 数字化 风险管理
  • 风险管理决策.pptx

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    • 2022/05/10
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    风险管理决策。战略决策与战术决策(根据决策目标的影响程度不同划分):战略决策是具有宏观性、全局性、方向性和原则性等特征的一种决策,其影响深远,意义重大。战术决策是具有微观性、局部性、区域性和阶段性特征的一种决策,其目标具体,问题单一。程序性决策与非程序性决策(根据决策问题的重复程度不同划分):程序性决策亦称例行决策、常规决策、定型化决策或重复性决策,它是为了解决那些经常重复出现、性质非常相近的例行性问题,可按程序化步骤和常规性的方法处理。非程序性决策通常要处理的是那些偶然发生的、无先例可循的、非常规性问题,在这种情况下,决策者难以照章行事,需要有创造性思维。确定型、风险型决策与非确定性决策(根...

    标签: 风险管理决策 风险管理
  • 风险管理与风险导向审计.pptx

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    • 2022/03/31
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    风险管理与风险导向审计。审计与价值创造;风险管理;风险导向审计;风险导向审计模式的理论研究机会。以现代风险导向审计为核心理念的新审计准则体系的产生及其国际趋同这一现象是否符合审计需求的政治保险假说的理论预期,即已有的审计方法并没有过时,只是各国审计职业的监管者需要提高审计的“最低”标准,以加强审计的责任、义务与透明度,从而获取政治保险的利益。

    标签: 审计 风险管理
  • 风险管理审计:经济效益审计.pptx

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    • 2022/03/31
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    风险管理经济效益审计。由于各种不确定性因素,企业面临着各种风险,对风险进行有效的管理和控制,是企业能否生存发展、实现其预期目标的关键。企业风险管理的有效性在一定程度上取决于企业对风险管理工作的监督和评价。因此,无论是国际内部审计师协会对内部审计的定义,还是我国内部审计准则都强调了内部审计在企业风险管理中的作用。本章从风险以及风险管理的定义出发,介绍风险管理审计的相关内容。通过本章学习,使学生理解和掌握企业风险管理框架的主要内容、风险管理审计的概念、目标和内容,特别是对金融工具风险管理审计的规定有所了解。

    标签: 风险管理 审计
  • 证券公司风险控制指标计算标准规定(2020年6月).pdf

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    • 2021/09/03
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    为推动证券行业持续稳健发展,进一步增强证券公司风控指标体系的有效性和适应性,2020年1月23日,证监会发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》(以下简称《计算标准》),完善了以净资本和流动性为核心的证券公司风控指标体系,于2020年6月1日正式施行。

    标签: 证券 风险控制
  • 内部审计实务及案例分享.pptx

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    • 2021/08/17
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    许多内部审计人员希望内部审计机构的规格要高,希望一把手管审计,其实往往做不到。现在大部分单位的领导口头上没有“不重视”审计的,但实际上真正重视的还是少数,不要寄予过高的期望。

    标签: 审计
  • 2020年版国际财务报告准则第17号:保险合同.pdf

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    • 2021/06/07
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    • 毕马威

    国际会计准则理事会于2020年6月25日发布了修订版《国际财务报告准则第17号—保险合同》(IFRS17),生效日期为2023年1月1日。IFRS17对现行保险会计实务引入了根本性的变动,给保险公司带来了重大的挑战和新的机遇。本期2020年版《国际财务报告准则的最新发展》给出了修订版准则概览,及其将如何影响保险公司的财务报表。我们希望本刊物能帮助您应对实施这一复杂准则的挑战,并了解可能存在的一些潜在机遇,以确保您和您的企业为2023年做好充分准备。

    标签: 保险 财务准则
  • 业财融合下的风险内控实务.pdf

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    • 2021/04/23
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    • 启宣教育

    内部控制:指企业内部的管理控制系统,即为保证经济活动正常进⾏、保护企业资产的安全完整、会计信息的正确性和可靠性、提⾼经营效率,达到既定管理目标,在组织内部实施的各种制约和调节的组织、计划、⽅法、措施、程序,并予以规范化,系统化,使之成为⼀个严密的、较为完整的体系。

    标签: 风险内控 风险管理 财务管理
  • 上市公司执行企业内部控制规范体系情况蓝皮书(2019年)

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    • 2021/02/27
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    企业内部控制规范体系情况蓝皮书。根据财政部、证监会、审计署、原银监会、原保监会联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》规定,自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》(以下简称企业内部控制规范体系):在此基础上,择机在中小板和创业板上市公司施行。为保证实施效果,财政部、证监会印发《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》。

    标签: 上市公司 内控 风险管理
  • 德勤审计项目举报事件PPT原文档.pdf

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    • 2021/02/05
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    德勤审计项目举报事件PPT原文档:鉴于德勤管理层和德勤声誉与综合风险管理部(RRG)的行为已经破坏了双方的谈话基础,在事件举报后对本人内部申请转部门、转组等实施阻拦和报复,并多次对非涉事部门及人员透露事件细节,已经严重违反《德勤免遭报复政策》及相关保密条款(P-01、P-02)。经过深思熟虑,本人认为,现应将本人入职以来所经历的下述事件在德勤内部合理范围内(包括但不限于:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计一组)予以公开和澄清,并视情况保留后续进一步行动的权利。

    标签: 审计 德勤
  • 大信收入准则百问百答.pdf

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    • 2021/01/06
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    新收入准则解答

    标签: 会计准则
  • 企业内部控制基本规范及配套指引.doc

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    • 2020/10/15
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    企业内部控制基本规范及配套指引(全文)

    标签: 内部控制
  • 企业内部控制实施细则手册(228页).doc

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    • 2020/10/15
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    企业内部控制实施细则手册

    标签: 内部控制 内控手册
  • 审计实操-如何成为一名合格的项目经理.ppt

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    • 2020/10/15
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    如何成为一名合格的项目经理

    标签: 审计 项目经理
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