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  • 清洁生产审计.pptx

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    • 2023/03/10
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    清洁生产审计。01什么是清洁生产、清洁生产审计?02为什么进行清洁生产、清洁生产审计?03怎样进行清洁生产、清洁生产审计?本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于清洁生产审计方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 清洁生产审计
  • 合同法律风险与防范培训.pptx

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    • 2023/03/10
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    合同法律风险与防范培训。01合同订立法律风险与防范;缔约相对人选择不当的法律风险;合同性质、形式和签订方式选择不当的法律风险;合同条款设计瑕疵的法律风险;缔约过失的法律风险;合同效力瑕疵的法律风险;02合同履行法律风险与防范;合同条款争议法律风险与防范;合同履行不能和拒绝履行法律风险与防范;合同不适当履行法律风险与防范;债务人责任财产减少法律风险与防范;合同变更法律风险与防范;证据保存不当法律风险与防范;合同履行监管缺失法律风险与防范。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于合同法律风险与防范培训方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 合同 法律风险
  • 现代企业风险管理培训课件.pptx

    • 21积分
    • 2023/03/09
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    现代企业风险管理培训课件。01现代企业风险管理概述;02中央企业全面风险管理指引;03企业风险管理应树立的理念;04企业从具体实务上怎样应对风险;05煤炭企业面临的主要风险及应对。什么是全面风险管理——是指企业围绕总体经营目标,通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系,包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统,从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于现代企业风险管理方向更为专业的指导和建议。

    标签: 企业风险管理 管理培训 风险管理
  • 中国联通公司内控风险介绍.pptx

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    • 2023/03/09
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    中国联通公司内控风险介绍。01公司内部控制与风险管理制度介绍;企业内控控制与风险管理的背景知识;企业内控控制与风险管理的基础知识;当前公司的内控与风险防范体系介绍;02职业道德与反舞弊制度介绍;03反舞弊制度与廉洁从业介绍;反舞弊概念和制度介绍;廉洁从业讲义。本课件是针对电子信息行业所编写的,旨在为电子信息行业提供关于中国联通公司内控风险介绍方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 中国联通 内控 风险 联通公司
  • 财务风险控制.pptx

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    • 2023/03/09
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    财务风险控制。01前言;02从华源危机看财务风险;03筹资风险;04投资风险;05并购风险;06财务风险的预警。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于财务风险控制方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 财务风险
  • 审计质量与审计风险控制.pptx

    • 30积分
    • 2023/03/08
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    审计质量与审计风险控制。01审计风险控制特征;02重要性确定与运用;03分析程序运用;04收入审计风险控制;05存货审计风险控制;06特殊事项关注风险控制审计重心的转移;风险评估方式改变;需要更多知识支持下的专业判断;审计实务需要“自上而下”与“自下而上”操作的协调;审计程序针对性与综合性;审计证据范围扩大。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于审计质量与审计风险控制方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 审计风险 审计 质量
  • 小企业贷款管理模式和风险控制—包商银行实践探讨.pptx

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    • 2023/03/08
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    小企业贷款管理模式和风险控制—包商银行实践探讨。01包商模式”的形成——偶然与必然;02专营机构与“六项机制”;03市场营销;04风险管理——风险判断、评估要点。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于小企业贷款管理模式和风险控制—包商银行实践探讨方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 管理模式 包商银行 风险控制
  • 税务审计流程解析.pptx

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    • 2023/03/08
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    税务审计流程解析。01税务审计是利用规范的审计流程、专业的审计技术和工具,对纳税人申报纳税信息的真实性、准确性进行审核评价,并采取相应措施的管理性手段;02大企业税务风险审计主要内容;03整体目标;04基本步骤;05税务审计对象的选择与确定;06案头分析;07现场实施;08审计终结。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于税务审计流程解析方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 税务 审计 流程
  • 美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准- 有关财务报告内部控制的审计.pptx

    • 8积分
    • 2023/03/06
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    美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准-有关财务报告内部控制的审计。01美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准;02公司管理层责任及对文档记录的规定;03审计师的责任。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准-有关财务报告内部控制的审计方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 上市公司 会计监管 内部控制 审计
  • 尽职调查与风险导向审计.pptx

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    • 2023/03/06
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    尽职调查与风险导向审计。01中国注册会计师审计准则第1211号;02尽职调查的内容和方法透析;03尽职调查与风险导向审计之间的关系;04利用尽职调查思路的一些案例。注册会计师的目标是,通过了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险(无论该错报由于舞弊或错误导致),从而为设计和实施针对评估的重大错报风险采取的应对措施提供基础。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于尽职调查与风险导向审计方向更为专业的指导和建议。

    标签: 尽职调查 风险 审计
  • 资本管理和压力测试.pptx

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    • 2023/03/06
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    资本管理和压力测试。01资本与风险管理;02新资本协议及国内实施进展;03金融危机对新资本协议实施的影响。风险管理:以资本充足率为起点的分析。资本充足率=监管资本/风险加权资产监管资本:需要多少资本、何处筹集资本、以什么样成本筹集资本风险加权资产:涵盖多少风险、如何加权。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于资本管理和压力测试方向更为专业的指导和建议。

    标签: 压力测试
  • 金融工程和风险管理历史进程.pptx

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    • 2023/03/06
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    金融工程和风险管理历史进程。01什么是风险和什么是金融风险;02概率论的早期历史;03期望效用函数的争论;04Markowitz理论的基本结论;05资本资产定价模型;06无套利假设;07资产定价基本定理。金融经济学与其他经济学科的主要区别就在于市场环境的不确定性。金融经济学主要研究不确定性市场环境下的金融商品的定价理论。因此,也可以说,金融经济学就是研究金融风险的理论。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于金融工程和风险管理历史进程方向更为专业的指导和建议。

    标签: 金融工程 风险管理 风险
  • 梁宇峰:证券公司的风险管理.pptx

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    • 2023/03/06
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    梁宇峰:证券公司的风险管理。01证券公司经营过程中面临的主要风险;02树立正确的风险管理观;03风险管理架构的搭建与操作;04风险管理工作中需要解决的其它一些问题;05国内风险管理的现状与建议。国内市场的情形:南方证券被行政接管,其问题也就出在股票的自营规模和违规的资产管理规模过大,在2002年市场下跌过程中,损失惨重。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于证券公司的风险管理方向更为专业的指导和建议。

    标签: 证券公司 风险 风险管理
  • 風險值與市場風險.pptx

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    • 2023/03/01
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    風險值與市場風險。市場風險是因商品市場價格變動而導致損失的風險。諸如利率、匯率、股價等金融工具的價格波動,有可能導致投資機構發生損失。其衡量期間可以短到一天。風險的衡量通常是將其量化為一定金額或相對於某一標竿的金額。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于风险值方向更为专业的指导和建议。

    标签: 风险值
  • 利率风险管理PPT教材.pptx

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    • 2023/03/01
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    利率风险管理PPT教材。01利率风险概述;02利率风险的度量;03利率敏感性缺口度量法及管理策略;04中国建设银行2013年度利率敏感性缺口分析。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于利率风险管理PPT教材方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 利率风险管理
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