集团内部往来管理暂行办法.docx

  • 上传者:U****
  • 时间:2023/10/13
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该文档为集团内部往来管理的暂行办法,旨在规范集团内部各子公司、部门之间的资金往来及业务结算流程。文件核心内容涉及明确内部交易的定义、审批权限、对账机制以及账务处理规范,以确保集团内部财务数据的准确性与一致性。通过建立标准化的内部往来管理流程,该办法有助于加强集团财务管控,防范内部交易风险,提升资金使用效率,并为合并报表编制提供准确的基础数据支持。此制度是集团财务内控体系的重要组成部分,对于优化集团资源配置、强化子公司财务纪律具有重要意义。
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