阳江台山核电内部审计体系.pptx

  • 上传者:U****
  • 时间:2023/10/12
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该文档聚焦于阳江台山核电项目的内部审计体系建设,旨在通过构建完善的内控机制保障核电资产的安全与合规运营。

核心内容:文档深入探讨了核电行业特有的风险控制需求,结合台山核电的实际运营场景,设计了覆盖全业务流程的内部审计框架。重点分析了审计目标的设定、审计范围的界定以及关键控制点的识别方法,确保审计工作能够有效覆盖核电建设、运行及维护等各个环节。

核心价值:通过优化内部审计体系,提升企业风险抵御能力,确保符合国家对核电行业严格的监管要求,同时促进管理效率提升和成本可控,为核电企业的可持续发展提供坚实的制度保障。

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