《中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险实施的程序》指南.docx

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  • 时间:2023/09/22
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本文件为《中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险实施的程序》的应用指南,旨在规范注册会计师在执行财务报表审计业务时,如何设计和实施进一步审计程序以应对评估的重大错报风险。

核心内容:指南详细阐述了风险评估程序与进一步审计程序的逻辑关系,明确了在了解被审计单位及其环境(包括内部控制)基础上,针对认定层次重大错报风险,注册会计师应如何设计控制测试和实质性程序。内容涵盖了对内部控制有效性的测试方法、实质性分析程序的运用、细节测试的设计原则,以及当审计证据不足或存在舞弊风险时的应对措施。

核心价值:该指南为会计师事务所及内部审计人员提供了标准化的操作指引,有助于提升审计质量,确保审计程序的有效性和充分性,降低审计风险,同时帮助企业管理层完善内控体系以符合审计要求。

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