国寿投资控股有限公司固定资产投资内部审计制度.docx

  • 上传者:J****
  • 时间:2023/07/21
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本文档为《国寿投资控股有限公司固定资产投资内部审计制度》,旨在规范公司固定资产投资项目的全流程审计监督工作。

核心内容:制度明确了内部审计在固定资产投资中的职责范围、审计程序及关键控制点,涵盖立项决策、资金使用、建设实施及竣工决算等关键环节。

核心价值:通过建立标准化的内部审计体系,强化对固定资产投资的成本管控与合规性审查,防范投资风险,提升资金使用效率,确保公司资产安全与增值,为公司战略投资提供坚实的合规保障。

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