集团采购管理内部控制手册.docx

  • 上传者:J****
  • 时间:2023/07/14
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该文档为集团层面的采购管理内部控制手册,旨在规范企业采购业务流程,强化风险管控机制。手册内容涵盖采购计划编制、供应商准入与评估、招标与比价流程、合同签署、验收付款及绩效评价等关键环节的内控要求。

核心价值:通过建立标准化的采购内控体系,提升集团采购透明度与合规性,降低采购成本与舞弊风险,优化供应链协同效率,为集团化企业提供可落地的管理工具与操作指引。

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