独立审计实务公告第7号--商业银行会计报表审计.docx

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  • 时间:2023/05/06
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本文档为独立审计实务公告第7号,主要聚焦于商业银行会计报表的审计实务操作。

研究主题:该公告旨在规范会计师事务所对商业银行财务报表的审计工作,明确审计目标、范围及关键审计事项。内容涵盖对商业银行特殊业务如存贷款、金融资产分类、减值准备计提等的审计要点,以及针对银行行业特性的内部控制评估和风险评估程序。

核心价值:为审计人员提供标准化的执业指南,确保商业银行财务报表审计质量,增强财务信息透明度,维护金融体系稳定。同时,帮助商业银行理解审计要求,完善内部财务管理和信息披露机制,满足监管合规需求。

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