会计信息系统控制审计.pptx

  • 上传者:金*
  • 时间:2022/11/14
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本文档主要探讨会计信息系统环境下的内部控制审计方法与实施要点。内容聚焦于在信息化背景下,如何对企业的会计核算流程、财务数据安全性及系统运行有效性进行独立审查。

文档核心内容包括分析会计信息系统的架构与风险点,评估内部控制设计的一致性与执行的有效性,并识别潜在的系统漏洞与管理缺陷。通过具体的审计程序与技术手段,旨在确保财务信息的真实、完整与安全,为企业财务合规性及数字化转型提供保障。

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