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审计方法和技巧探讨.pptx
- 36积分
- 2023/04/26
- 96
- 个人
审计方法和技巧探讨。01财务会计报告的真实性、合法性;02外部专业审计师的一般审计工作程序;03国有企业监事会可采用的检查方法;04检查方法的运用原则。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于审计方法和技巧探讨方向更为专业的分析和介绍。
标签: 审计方法 -
商业银行信贷业务风险防范.pptx
- 20积分
- 2023/04/26
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- 其它
商业银行信贷业务风险防范。一、商业银行信贷业务风险概说;二、信贷业务调查、审批和授信后管理风险;三、信贷担保突出法律风险与防范;四、不良资产管理中的风险;五、防范信贷业务风险的对策。《商业银行操作风险管理指引》定义:“本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险”。法律风险:铺满鲜花的陷阱“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险”。《有效银行监管核心原则》(1)不完善或者不正确的法律...
标签: 商业银行 银行信贷 风险防范 -
销售与收款循环审计讲义.pptx
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- 2023/04/25
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销售与收款循环审计讲义。01顺查法;定义:指按照同会计账务处理流程相同的方向顺序依次检查的方法,又称正查法。审查顺序是以原始凭证开始到审阅分析会计报表为止,从问题起因查起,直查到问题的结果;02逆查法;定义:相对于详查法而言,与会计业务流程相反的方向依次检查。由果溯因,先审阅会计报表,最后审阅分析原始凭证;03确定销售与收款循环的具体审计对象与总体审计目标。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于销售与收款循环审计讲义方向更为专业的分析和介绍。
标签: 审计 销售 -
信息技术环境下企业内部控制讲义.pptx
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- 2023/04/25
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信息技术环境下企业内部控制讲义。01现代企业面临的风险与内部控制的重要性;控制是针对风险而设立的,风险是导致一个组织或机构发生损失的可能性,而控制则是降低或减少风险的活动;02信息技术环境下企业内部控制的一般概念;内部控制的五大要素;03信息技术环境下内部控制的变化;04内部控制的深层思考。本课件是针对电子信息行业所编写的,旨在为电子信息行业提供关于信息技术环境下企业内部控制讲义方向更为专业的分析和介绍。
标签: 信息技术 内部控制 -
企业全面风险管理讲义.pptx
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- 2023/04/25
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企业全面风险管理讲义。01企业风险管理的必要性;案例分析;教训与启示;02企业风险管理框架;股东对企业风险管理最关心的四个问题;风险管理框架:一个基础、三道防线;构建风险管理的关键成功要素;03财务报告系统的内部控制;财务报告系统的功能;财务报告系统的典型问题。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于企业全面风险管理讲义方向更为专业的分析和介绍。
标签: 全面风险管理 -
一汽集团全面风险管理体系建设系列培训之初始信息收集与流程梳理.pptx
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- 2023/04/25
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一汽集团全面风险管理体系建设系列培训之初始信息收集与流程梳理。01集团要求与几个相关概念;02初始信息收集的步骤;03初始信息收集的方法和模板;04风险信息系统的录入.本课件是针对汽车行业所编写的,旨在为汽车行业提供关于一汽集团全面风险管理体系建设系列培训之初始信息收集与流程梳理方向更为专业的分析和介绍。
标签: 全面风险管理 流程 -
企业目标, 风险与内部控制- 通过风险管理实现企业目标.pptx
- 21积分
- 2023/04/25
- 197
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企业目标,风险与内部控制-通过风险管理实现企业目标。01什么是风险管理;02投资者的要求;03企业目标,风险与内部控制的关系;04控制结构框架;05风险管理实施(案例分析).本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于企业目标,风险与内部控制-通过风险管理实现企业目标方向更为专业的分析和介绍。
标签: 企业目标 风险管理 内部控制 -
担保业务操作过程中的风险管理—信用担保全过程管理.pptx
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- 2023/04/25
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担保业务操作过程中的风险管理—信用担保全过程管理。01信用担保全过程管理概述;02项目受理;03尽职调查与担保方案设计;04项目决策与实施;05保后跟踪;06担保业务计划管理。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于担保业务操作过程中的风险管理—信用担保全过程管理方向更为专业的分析和介绍。
标签: 信用担保 风险管理 过程管理 -
商业银行信贷全流程风险管理.pptx
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- 2023/04/25
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商业银行信贷全流程风险管理。01一大文化;02二大关系;03三大环节;04四大建设;05五大控制;06六大举措;07七大策略。人们往往把风险理解甚至定义为损失的可能性,这种理解关注的只是损失的一侧,即所谓“下侧风险”。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于信贷全流程风险管理方向更为专业的指导和建议。
标签: 信贷 商业银行 银行 风险 风险管理 -
内部审计培训.pptx
- 36积分
- 2023/04/25
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内部审计培训。01内部审计的定义和发展趋势;02内部审计的工作方法;03内部审计质量控制;04舞弊识别。内部审计是一种独立并且客观的保障与咨询活动,旨在增加企业价值和改善组织运营。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部审计方向更为专业的指导和建议。
标签: 内部审计 审计 -
新审计准则下如何进行内部控制的了解、测试及评价.pptx
- 36积分
- 2023/04/25
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新审计准则下如何进行内部控制的了解、测试及评价。01了解内部控制;02了解内部控制-业务流程层面了解和评价内部控制;03内部控制测试。内部控制是识别和评估重大错报风险、设计和实施进一步审计程序的基础。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部控制方向更为专业的指导和建议。
标签: 内部控制 审计 审计准则 -
财务危机与财务风险管理.pptx
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- 2023/04/24
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财务危机与财务风险管理。01企业财务危机的原因分析;02企业财务营运的基本要素;03企业财务危机的表现形式;04企业财务危机的处理办法;05企业财务危机的战略预防.本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于财务危机与财务风险管理方向更为专业的分析和介绍。
标签: 财务风险 -
医院风险管理和危机处理.pptx
- 24积分
- 2023/04/24
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医院风险管理和危机处理。01危机管理的内涵;02加强危机管理的意义;0灾难应变计划应该包括3;04医院常见的危机;05风险与危机应变程序;06风险与危机沟通;07风险与危机善后工作;08风险与危机管理评估。风险(Risk)系指因不确定或变异性之存在﹐而对于未来的结果可能会造成某种损害﹐或者带来某种变异性的利益而言。本课件是针对生物健康行业所编写的,旨在为生物健康行业提供关于医院风险管理和危机处理方向更为专业的指导和建议。
标签: 医院 危机处理 风险 风险管理 -
巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理.pptx
- 48积分
- 2023/04/24
- 315
- 其他
巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理。01巴塞尔新资本协议与内部评级法;02商业银行信用风险管理;03商业银行市场风险管理;04商业银行操作风险管理。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理方向更为专业的指导和建议。
标签: 商业 商业银行 风险管理 -
风险报酬投资组合.pptx
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- 2023/04/24
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风险报酬投资组合。01報酬的意義和衡量;02風險的意義與衡量;03風險與報酬的關係;04投資組合報酬與風險的衡量;05風險分散;06資本資產定價理論;07投資績效評估。報酬(Return)一般指投資的收益,而報酬率(RateofReturn)是指投資的收益率。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于风险报酬投资组合方向更为专业的指导和建议。
标签: 投资 风险
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