-
信用风险管理之早期信用风险度量.pptx
- 8积分
- 2022/07/29
- 191
- 个人
信用风险管理之早期信用风险度量。01信用风险的概念及成因;02早期信用风险度量;03现代信用风险度量模型;04宏观模拟模型和保险模型;05现代信用风险度量模型方法的比较。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于早期信用风险度量方向更为专业的指导和建议。
标签: 信用风险管理 -
中国石油内部控制体系建设培训.pptx
- 10积分
- 2022/06/27
- 254
- 其他
中国石油内部控制体系建设培训。01介绍;02COSO控制框架;03COSO内部控制框架要素详述。本课件是针对化工行业所编写的,旨在为化工行业提供关于内部控制体系建设方向更为专业的指导和培训。
标签: 石油 内部控制 培训 -
新华信华油天然气公司内部控制诊断报告.pptx
- 18积分
- 2022/06/27
- 486
- 其他
新华信华油天然气公司内部控制诊断报告。01华油天然气内部控制风险分析阶段工作回顾;02华油天然气内部控制风险分析结论综述;03华油天然气内部控制风险分析及建议;04一些管理改进建议。本报告是新华信针对能源行业所编写的,旨在为能源行业提供关于内部控制方向更为专业的指导和诊断意见。
标签: 天然气 内部控制 诊断报告 -
天一创投风险控制系统设计.pptx
- 15积分
- 2022/06/27
- 320
- 其他
天一创投风险控制系统设计。01风险控制概述及发展;02风险控制一般框架及流程;03天一风险管控系统设计。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于风险控制系统设计方向更为专业的指导和建议。
标签: 创投 风险控制 控制系统 设计 -
麦肯锡 银行信贷风险评估方法.pptx
- 6积分
- 2022/06/27
- 415
- 其他
麦肯锡银行信贷风险评估方法。01国际上通用的信贷风险损失分析模型;02重庆分行信贷风险损失;03新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响。本报告是麦肯锡针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于银行信贷风险评估方向更为专业的指导和培训。
标签: 银行信贷 风险评估 -
毕马威 中国电信与财务相关的内部控制.pptx
- 15积分
- 2022/06/27
- 247
- 其他
毕马威中国电信与财务相关的内部控制。01与财务报告相关的主要内控流程;02审计过程中发现的需提请注意事项。本报告是毕马威针对电子信息行业所编写的,旨在为电子信息行业提供关于财务内部控制方向更为专业的指导和培训。
标签: 财务 内部控制 电信 -
毕马威 银行信贷风险控制.pptx
- 15积分
- 2022/06/27
- 329
- 其他
毕马威银行信贷风险控制。01授信风险模型实施:基本概念与分步构建法;02第一阶段:设计与实施有效的授信风险信息基础;03第二阶段:模型的选择、建立、测试;04第三阶段:模型实施及流程整合;05问题与讨论。本报告是毕马威针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于银行信贷风险控制方向更为专业的指导和建议。
标签: 银行信贷 风险控制 -
毕马威 银行授信风险管理体系搭建.pptx
- 12积分
- 2022/06/27
- 283
- 其他
毕马威银行授信风险管理体系搭建。01项目的主要驱动因素;02授信风险项目的交付品;03授信风险模型实施:基本概念与分步搭建法;04第一阶段:设计与实施有效的授信风险信息基础;05第二阶段:模型的选择、建立、测试;06第三阶段:模型实施及流程整合。本报告是毕马威针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于风险管理体系方向更为专业的指导和培训。
标签: 银行 风险管理 -
毕马威 Improving Risk Management.pptx
- 15积分
- 2022/06/27
- 148
- 其他
毕马威ImprovingRiskManagement。
标签: -
安达信 企业风险管理及内部控制制度框架.pptx
- 25积分
- 2022/06/27
- 395
- 其他
安达信企业风险管理及内部控制制度框架。01中国企业面临的挑战;02风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性;03风险管理的概念与思路;04内部控制与业务流程重组;05内部控制实务。本报告是安达信针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于企业风险管理及内部控制方向更为专业的指导和培训。
标签: 企业风险管理 内部控制制度 风险管理 -
审计作业:乐视财务舞弊案例研究.pptx
- 5积分
- 2022/06/09
- 3695
- 其他
审计作业:乐视财务舞弊案例研究。01案例背景介绍;02舞弊手段——会计估计;03舞弊手段——关联方交易;04小结。
标签: 审计 财务 -
风险管理决策.pptx
- 10积分
- 2022/05/10
- 205
- 其他
风险管理决策。战略决策与战术决策(根据决策目标的影响程度不同划分):战略决策是具有宏观性、全局性、方向性和原则性等特征的一种决策,其影响深远,意义重大。战术决策是具有微观性、局部性、区域性和阶段性特征的一种决策,其目标具体,问题单一。程序性决策与非程序性决策(根据决策问题的重复程度不同划分):程序性决策亦称例行决策、常规决策、定型化决策或重复性决策,它是为了解决那些经常重复出现、性质非常相近的例行性问题,可按程序化步骤和常规性的方法处理。非程序性决策通常要处理的是那些偶然发生的、无先例可循的、非常规性问题,在这种情况下,决策者难以照章行事,需要有创造性思维。确定型、风险型决策与非确定性决策(根...
标签: 风险管理决策 风险管理 -
风险管理与风险导向审计.pptx
- 12积分
- 2022/03/31
- 248
- 其他
风险管理与风险导向审计。审计与价值创造;风险管理;风险导向审计;风险导向审计模式的理论研究机会。以现代风险导向审计为核心理念的新审计准则体系的产生及其国际趋同这一现象是否符合审计需求的政治保险假说的理论预期,即已有的审计方法并没有过时,只是各国审计职业的监管者需要提高审计的“最低”标准,以加强审计的责任、义务与透明度,从而获取政治保险的利益。
标签: 审计 风险管理 -
风险管理审计:经济效益审计.pptx
- 10积分
- 2022/03/31
- 246
- 其他
风险管理经济效益审计。由于各种不确定性因素,企业面临着各种风险,对风险进行有效的管理和控制,是企业能否生存发展、实现其预期目标的关键。企业风险管理的有效性在一定程度上取决于企业对风险管理工作的监督和评价。因此,无论是国际内部审计师协会对内部审计的定义,还是我国内部审计准则都强调了内部审计在企业风险管理中的作用。本章从风险以及风险管理的定义出发,介绍风险管理审计的相关内容。通过本章学习,使学生理解和掌握企业风险管理框架的主要内容、风险管理审计的概念、目标和内容,特别是对金融工具风险管理审计的规定有所了解。
标签: 风险管理 审计
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 万科2019年报.pdf 12442 30积分
- 德勤审计项目举报事件PPT原文档.pdf 11324 7积分
- 审计作业:乐视财务舞弊案例研究.pptx 3695 5积分
- 内部控制管理手册样本.docx 2856 7积分
- 从瑞幸事件看财务欺诈、做空方略与审计思维.pdf 2793 10积分
- 中石油内部控制管理手册.docx 2328 7积分
- 企业内部控制实施细则手册(228页).doc 2155 20积分
- 德勤-德勤企业风险第五辑:内部审计-公司免疫系统,提升企业价值.pdf 1925 7积分
- 审计实操-存货监盘培训课件2020.pptx 1843 10积分
- 毕博 新奥燃气内部控制体系诊断及改善报告.pptx 1836 20积分
- 毕马威:2024年度审计质量报告.pdf 314 8积分
- AFRC会计及财务汇报局:审计焦点:2025年年终审计(英文版).pdf 272 4积分
- 中国数智化审计调研报告.pdf 264 8积分
- 没有相关内容
