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2011年度内部控制审计工作问题。01观念问题;02技术问题;03管理问题;04审计结果;05改进建议。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于2011年度内部控制审计工作问题方向更为专业的分析和介绍。
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企业内部控制审计讲义。01内部控制审计的制度背景;02财务报表审计中对内部控制的了解和测试;03财务报告内部控制审计;04内部控制审计的经验。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于企业内部控制审计讲义方向更为专业的分析和介绍。
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内部控制审计之审计范围与审计目标.pptx
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内部控制审计之审计范围与审计目标。01审计范围与审计目标;02计划审计工作;03实施审计工作;04评价控制缺陷;05完成审计工作;06出具审计报告。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于审计范围与审计目标方向更为专业的分析和介绍。
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浅析内部控制审计。01了解内部控制审计;02内部控制审计与财务报告审计的关系;03内部控制审计存在的问题;04内部控制审计的基本流程;05内部控制审计意见的判断与报告。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部控制审方向更为专业的分析和介绍。
标签: 内部控制审计
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