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财务管理内部审计世界领先公司的内部审计报告范例.docx
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- 2024/04/28
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财务管理内部审计世界领先公司的内部审计报告范例。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于财务管理内部审计世界领先公司的内部审计报告范例方向更为专业的指导和建议。
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财务内部审计管理审计.docx
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- 2024/04/11
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财务内部审计管理审计。
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内部审计反舞弊.pptx
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- 2024/03/20
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内部审计反舞弊。一个人如果有这类问题的话,会想方设法将此秘密地解决目标要求的标准和现状的差距越大,就越像两端被用力拉扯着的弹簧一样,所以存在强烈的动机去缩小这种差距。心理学上称为“认知的不协调”本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部审计方向更为专业的指导和建议。
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内部审计与公司治理.pptx
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- 2024/03/15
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内部审计与公司治理。01内部审计的基本职责;02企业集团内部审计的目标定位和模式选择;03内部审计、内部控制与公司治理;04强化内部审计在公司治理中的作用——美国公司治理文化的变革;05内部控制案例分析。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部审计与公司治理方向更为专业的指导和建议。
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商业银行内部审计操作流程与技巧.pptx
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- 2024/03/14
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商业银行内部审计操作流程与技巧。01内部审计的现代理念;02审前准备操作与技巧;03审计实施操作与技巧;04审计终结操作与技巧;05审计运用操作与技巧;06审计档案归档操作与技巧。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于商业银行内部审计操作流程与技巧方向更为专业的指导和建议。
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内部审计实践中的方法创新.pptx
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- 2024/02/04
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内部审计实践中的方法创新。内部审计是一种旨在实现组织增值和改善组织运营的独立的、客观的保证和咨询活动。它通过系统而严谨的办法来评价和改善风险管理、控制和治理程序的有效性,帮助组织实现其目标。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于审计方向更为专业的指导和建议。
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内部审计体制和外部化研究分析.pptx
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- 2024/02/01
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内部审计体制和外部化研究分析。01内部审计的基本理论问题;02大型企业及企业集团的内部审计模式;03需要明确的几个问题;04我国内部审计的发展前景。内部审计是一个组织内部为检查和评价其活动和为本组织服务而建立的一种独立评价活动,它要提供所检查的有关活动的分析、评价、建议、咨询意见和信息,以协助本组织成员有效地履行其责任。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部审计体制和外部化方向更为专业的指导和建议。
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风险导向的内部审计理论与实务.pptx
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- 2023/11/22
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风险导向的内部审计理论与实务。2002年末,美国时代周刊评出2002年新闻人物,包括辛西亚.库珀和雪伦·沃特金斯。前者是世界通信的内部审计部副总经理,后者是安然公司副总裁。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部审计方向更为专业的指导和建议。
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内部审计之会计审计法规.pptx
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- 2023/09/15
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内部审计之会计审计法规。01導論;02政府審計之基本概念;03政府審計之主要事務;04名詞解釋。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于会计审计法规方向更为专业的指导和建议。
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内部审计学之内部审计程序.pptx
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- 2023/08/29
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内部审计学之内部审计程序。内部审计人员在制定内部审计计划时,需要考虑并记录哪些信息?分析比较我国内部审计程序与国际通用的内部审计程序有什么不同的地方。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于审计方向更为专业的指导和建议。
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适应公司治理和管理要求的现代内部审计文化.pptx
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- 2023/07/27
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适应公司治理和管理要求的现代内部审计文化。“受托责任是由于委托关系的建立而发生的…委托关系建立后,作为一个受托人,就要以最大的善意、最经济有效的办法、最严格地按照当事人的意志来完成委托人所托付的任务。这种责任叫受托责任”。严格按照委托人的意图,最大善意地完成任务;用最经济、有效、严密的方法保管和使用由于完成托付的任务而获得的资源。建立必要的会计和内部控制制度,将完成的任务和因此而发生的资源的收支以及收支的结果据实向委托人报告。为了便于提出报告,接受审查,平常应对任务完成的情况,资金、资源收支使用的情况进行记录。为了证明这些记录是实在的,要保存一切足以证明完...
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内部审计-审计报告的质量控制.pptx
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- 2023/06/09
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内部审计-审计报告的质量控制。一、审计报告重新定位;二、审计报告的编审程序;三、审计报告内容与形式基本要求;四、目前审计报告存在的法律缺陷;五、增强审计报告法律内涵的具体途径;六、审计调查报告基本知识;七、经济责任审计报告;八、提高审计复核质量应注意控制的主要问题;九、审计报告编制与审核的完善对策;十、明确了三级复核制度;十一、严格审计业务会议制度;十二、明确审计报告的责任;十三、市局制度介绍;十四、两个报告知识。重视审计报告对于审计机关履行职责的作用,是国际审计发展的一个趋势。随着我国审计工作由单纯的合法性审计向“两个并重”转变,审计报告在体现审计成果,履行审计职责方...
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内部审计体制和外部化研究.pptx
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- 2023/05/26
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内部审计体制和外部化研究。一、内部审计的基本理论问题;二、大型企业及企业集团的内部审计模式;三、需要明确的几个问题;四、我国内部审计的发展前景。国际内部审计师协会(IIA)1990年在《关于内部审计职责的声明》中曾对内部审计的定义予以修订,修订后的定义为:内部审计是一个组织内部为检查和评价其活动和为本组织服务而建立的一种独立评价活动,它要提供所检查的有关活动的分析、评价、建议、咨询意见和信息,以协助本组织成员有效地履行其责任。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于审计方向更为专业的指导和建议。
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内部审计与风险控制.pptx
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- 2023/05/26
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内部审计与风险控制。01内部审计概念;02内部控制作用、五要素与局限性;03需求理论内部审计职能与职责;04舞弊审计与舞弊信号;05二个具体的项目审计;06增值--内部审计发展趋势;07经办成功案例赏析。内部审计是一种独立客观的确认和咨询活动,目标是增加价值和改善组织的运营。它是通过应用系统的、规范的方法来评价,并改善风险管理控制和治理程序的效果,来帮助组织实现其目标。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部审计与风险控制方向更为专业的指导和建议。
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风险管理与内部审计—惠普商学院.pptx
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- 2023/05/08
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风险管理与内部审计—惠普商学院。01企业目标与经营风险;02识别企业经营风险;03控制风险的技巧;04建立企业内部控制系统;05应用内部控制机制,为企业创造竞争力;06介绍《内部审计》技巧;07利用审计结果,追求不断的改进;08模拟审计实战,为企业管理预警风险。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于风险管理与内部审计方向更为专业的指导和建议。
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