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  • 组织治理:内部审计师指南.docx

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    一、文档介绍组织治理:内部审计师指南.docx,本docx文档包含了关于内部审计、审计员、组织、治理的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容,具体如下:1.内部审计2.审计员3.组织4.治理三、文档下载及使用组织治理:内部审计师指南提供docx版本下载,可以下载至本地阅读使用。

    标签: 内部审计 审计员 组织 治理
  • 内部审计培训.pptx

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    • 2023/04/25
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    内部审计培训。01内部审计的定义和发展趋势;02内部审计的工作方法;03内部审计质量控制;04舞弊识别。内部审计是一种独立并且客观的保障与咨询活动,旨在增加企业价值和改善组织运营。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部审计方向更为专业的指导和建议。

    标签: 内部审计 审计
  • 杜邦公司的内部审计.pptx

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    • 2023/04/21
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    杜邦公司的内部审计。01内部控制评价的责任;02内部控制评价报告编制指南;03经营管理调查。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于杜邦公司的内部审计方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 内部审计
  • 采购风险内部控制与内部审计.pptx

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    • 2023/03/16
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    采购风险内部控制与内部审计。01采购风险分析及其防范;02采购内部控制;03采购内部审计;04采购谈判及风险规避。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于采购风险内部控制与内部审计方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 采购风险 内部控制 内部审计
  • 风险管理与内部审计.pptx

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    • 2023/03/13
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    风险管理与内部审计。01企业目标与经营风险;02识别企业经营风险;03控制风险的技巧;04建立企业内部控制系统;05应用内部控制机制,为企业创造竞争力;06介绍《内部审计》技巧;07利用审计结果,追求不断的改进;08模拟审计实战,为企业管理预警风险。在每一个关键绩效区域中,都有管理的目标。用以衡量这个目标是否能实现地量化指标,叫做绩效控制点。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于风险管理与内部审计方向更为专业的指导和建议。

    标签: 内部审计 审计 风险 风险管理
  • 毕马威经典材料-内部审计指南.docx

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    • 2023/03/01
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    毕马威经典材料-内部审计指南。内部审计-问题一览表(第一部分会计与报告)。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部审计方向更为专业的指导和建议。

    标签: 内部审计 审计
  • 保险行业内部审计.pptx

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    • 2023/02/21
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    保险行业内部审计。01内部审计新趋势;02如何开展风险导向的内部审计;03内部审计有效性及质量控制;04对保险行业完善内部审计的几点建议。内部审计新角色:从合规性内部审计,扩充至公司战略规划、经营效率效益和财务报告的真实准确;作为董事会/审核委员会、高级管理层、业务单位、外部审计与主管单位间的沟通桥梁;以风险为导向,结合公司目标、风险承受能力和公司战略,并积极协助公司管理层将风险控制在可接受的范围;积极协助公司管理层把握机会;协助评估资源需求及分配。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于保险行业内部审计方向更为专业的指导和建议。

    标签: 保险 内部审计 审计
  • 内部审计实务交流与分享.pdf

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    • 2023/02/07
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    内部审计实务交流与分享。面试感觉遇到了聪明的傻子,毕业6年,证书一堆,CMA,CIA,会计师,有效经历是3年出纳+8个月内审,时间的一半在断断续续脱产考证。当职业发展到一定阶段,你会发现专业证书都没太大用处,需要的反而是最基本的精神和品质。

    标签: 内部审计 审计 审计实务
  • 政府审计与内部审计课件.pptx

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    • 2023/01/10
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    政府审计与内部审计课件。01我国政府审计的体制;02我国国家审计机关的审计监督范围;03国家审计机关的权限。本课件是针对政府与公共服务行业所编写的,旨在为政府与公共服务行业提供关于政府审计与内部审计课件方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 内部审计
  • 如何做一个优秀的内部审计师.pptx

    • 17积分
    • 2022/11/30
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    如何做一个优秀的内部审计师。01战略提升高度;02主动沟通才能真正创造内部审计价值;03企业内部审计人员面临的挑战与执业困惑;04优秀内部审计师应该具备的能力框架模型;05内部审计中的沟通技巧与冲突管理;06如何做好内部审计的咨询服务。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于如何做一个优秀的内部审计师方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 内部审计
  • 内部审计业务准则经济效益内部审计.pptx

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    • 2022/11/28
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    内部审计业务准则经济效益内部审计。01经济效益内部审计介绍;02经济效益内部审计的目标;03经济效益内部审计方法;04经济效益内部审计程序;05供应业务经济效益审计;06仓储保管业务的审查;07生产业务经济效益审计;08成本经济效益审计;09质量经济效益审计;10销售业务经济效益审计。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部审计业务准则经济效益内部审计方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 内部审计 经济效益
  • 内部审计案例分析培训.pptx

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    • 2022/11/14
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    内部审计案例分析培训。01序:“病急乱投医,医庸乱投药”;02内部审计的发展和创新;03内部审计程序与实务运用技巧;04内部控制制度案例分析。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部审计案例分析培训方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 内部审计
  • 招商银行信息系统内部审计培训- 信息系统审计实务介绍.pptx

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    • 2022/11/14
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    招商银行信息系统内部审计培训-信息系统审计实务介绍。01IT审计介绍;02IT审计程序;03IT审计一般架构及范围。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于招商银行信息系统内部审计培训-信息系统审计实务介绍方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 信息系统 内部审计 招商银行
  • 内部审计过程规范.pptx

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    • 2022/09/13
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    内部审计过程规范。01审计计划;02审计通知书。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部审计过程规范方向更为专业的分析和介绍。

    标签: 内部审计
  • 德勤-德勤企业风险第五辑:内部审计-公司免疫系统,提升企业价值.pdf

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    • 2020/07/29
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    本书是德勤企业风险丛书的第五辑,主要涉及内部审计方面的最前沿话题。内容有建立风险导向的、与世界流的能源企业相适应的内部审计体系;内部审计的转型及发展;善用工具,强化战略分析,提升稽核效能;内部审计为企业创造价值——防治于行医问诊间;如何做好银行业IT审计;内部审计的定位——独立与增值的均衡;內部审计信息化体系简介;反贿赂和腐败;风险导向稽核体制的建立;自动化演变——如何停止担忧并憧憬制造业的未来;关于美国冲突矿产披露制度的供应链调査实务;保险业风险管理小故事——渠道"默契”;企业内部控制实务——固定资产管

    标签: 审计 内部审计 德勤
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