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内部控制审计及实务操作.pptx
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- 2024/03/27
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内部控制审计及实务操作。01当前我国内部控制审计的现状;02从一个企业来说具体的内部控制应该注意些什么呢。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部控制审计及实务方向更为专业的指导和建议。
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内部控制审计分析.pptx
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- 2024/02/26
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内部控制审计分析。01内部控制概述;02内部控制基本理论;03内部控制审计。内部控制是组织运营和管理活动发展到一定阶段的产物,是科学管理的必然要求。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部控制审计方向更为专业的指导和建议。
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内部控制审计概述.pptx
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- 2023/07/27
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内部控制审计概述。国外统计资料表明:在正常年份宣布破产的企业数量约占企业总数的1%。日本学术振兴会特别研究员清水刚通过研究发现,1896年到1982年的10次总资产排名前100家的上市公司中,企业平均寿命为25年。1983年壳牌石油公司的一项调查发现,1970年名列《财富》杂志500家大企业排行榜的公司,有1/3已经销声匿迹。许多研究表明,在企业的演进和发展历史中,企业的平均寿命很低,死亡率很高。但是,与此同时,也有一些百年以上长寿公司,甚至还有存续二、三百年的企业。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部控制审计方向更为专业的指导和建议。
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企业内部控制审计-实务与案例.pptx
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- 2023/05/26
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企业内部控制审计-实务与案例。01审计依据与思路;02审计计划与实施;03缺陷评价与报告。文档记录形式可能多种多样,内容不尽相同,包括:政策制度手册、流程模型、流程图、岗位职责描述及其他文件。文档记录没有统一标准,而其详细程度则取决于企业规模、经营性质、及业务复杂性。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于审计方向更为专业的指导和建议。
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2011年度内部控制审计工作问题.pptx
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- 2022/11/24
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2011年度内部控制审计工作问题。01观念问题;02技术问题;03管理问题;04审计结果;05改进建议。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于2011年度内部控制审计工作问题方向更为专业的分析和介绍。
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企业内部控制审计讲义.pptx
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- 2022/11/23
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企业内部控制审计讲义。01内部控制审计的制度背景;02财务报表审计中对内部控制的了解和测试;03财务报告内部控制审计;04内部控制审计的经验。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于企业内部控制审计讲义方向更为专业的分析和介绍。
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内部控制审计之审计范围与审计目标.pptx
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- 2022/08/12
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内部控制审计之审计范围与审计目标。01审计范围与审计目标;02计划审计工作;03实施审计工作;04评价控制缺陷;05完成审计工作;06出具审计报告。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于审计范围与审计目标方向更为专业的分析和介绍。
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浅析内部控制审计.pptx
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- 2022/08/12
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浅析内部控制审计。01了解内部控制审计;02内部控制审计与财务报告审计的关系;03内部控制审计存在的问题;04内部控制审计的基本流程;05内部控制审计意见的判断与报告。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部控制审方向更为专业的分析和介绍。
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内部控制审计天津注协讲课版XXXX年7月26日.pptx
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- 2023/10/17
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内部控制审计方法与步骤.pptx
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内部控制审计培训 终稿.pptx
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内部控制审计工作问题培训.pptx
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内部控制审计(4).pptx
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内部控制审计意见分析教材.pptx
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内部控制审计培训课件.pptx
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