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  • 内部控制审计及实务操作.pptx

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    • 2024/03/27
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    内部控制审计及实务操作。01当前我国内部控制审计的现状;02从一个企业来说具体的内部控制应该注意些什么呢。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部控制审计及实务方向更为专业的指导和建议。

    标签: 内部控制 内部控制审计 审计
  • 现代金融机构操作风险管理分析.pptx

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    • 2024/03/22
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    现代金融机构操作风险管理分析。01金融机构的经验;02认识操作风险;03军中的操作风险管理;04如何管理操作风险;05操作风险测度。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于现代金融机构操作风险管理方向更为专业的指导和建议。

    标签: 操作风险 金融机构 风险管理
  • 担保机构精细化管理培训.pptx

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    • 2024/03/21
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    担保机构精细化管理培训。01学好《办法》、夯实基础、规范达标;02担保机构渠道建设;03担保机构业务风险防范;04担保机构基本反担保措施操作要点。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于担保机构精细化管理方向更为专业的指导和建议。

    标签: 担保 精细化管理
  • 风险管理-成本的战略管理.pptx

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    • 2024/03/20
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    风险管理-成本的战略管理。01成本的战略管理;02成本核算制度及方法;03成本管理与成本核算有效衔接;04企业各环节成本管理的流程、风险控制点、规避措施及绩效指标的设定;05成本管理的工具。成本管理是企业管理的一个重要组成部分,它要求系统而全面、科学和合理,它对于促进增产节支、加强经济核算,改进企业管理,提高企业整体管理水平具有重大意义。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于风险管理方向更为专业的指导和建议。

    标签: 风险管理 战略管理
  • 会展风险管理.pptx

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    会展风险管理。01风险与全面风险管理;02会展风险管理;03我国会展风险管理的现状与对策。风险分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险。①战略风险是指不确定因素对企业实现战略发展目标和实施发展规划的影响。②财务风险包括利率和汇率的变动、原材料或产品价格波动、信用政策等不确定因素对企业现金流的影响,以及公司在理财方面的行为对企业财务目标的影响。③市场风险是指未来市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不确定性对企业实现其既定目标的影响。④运营风险是指包括供应链的管理、运营资源的合理调配、关键人员的流动、法律合规、监督检查等涉及公司运营方面的不确定性因素对公司运营目标方面的影响。⑤...

    标签: 风险管理
  • 内部审计反舞弊.pptx

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    内部审计反舞弊。一个人如果有这类问题的话,会想方设法将此秘密地解决目标要求的标准和现状的差距越大,就越像两端被用力拉扯着的弹簧一样,所以存在强烈的动机去缩小这种差距。心理学上称为“认知的不协调”本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部审计方向更为专业的指导和建议。

    标签: 内部审计 审计
  • 风险信息管理-面向企业风险管理应用的解决方案.pptx

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    • 2024/03/20
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    风险信息管理-面向企业风险管理应用的解决方案。01信息基础知识;02信息的沟通;03信息系统基础知识;04信息风险与风险;05信息风险管理信息系统;06企业风险管理预警;07决策风险管理;08决策支持系统;09典型风险管理应用。数据的有序组织和加工上升为信息-依据信息的推理、推论形成知识。例如:人事管理中的个人信息:姓名、年龄、工作记录等-数据;数据有序集合:履历-信息;对该员工的评价-知识。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于风险管理方向更为专业的指导和建议。

    标签: 企业风险管理 信息管理 风险管理
  • 发票风险识别与应对.pptx

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    • 2024/03/15
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    发票风险识别与应对。第一章、发票相关法规及制度;第二章、发票基本知识;第三章、真发票不合格审核;第四章、发票真伪性辨别常用方法;第五章、发票真伪性辨别案例;第六章、违反发票管理的税收风险、常见问题和税法依据;第七章、假发票的处理;第八章、发票违法行为的处罚;第九章、规避取得不合格发票前注意事项。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于风险识别方向更为专业的指导和建议。

    标签: 风险识别
  • 风险管理-华南理工大学.pptx

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    • 2024/03/15
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    风险管理-华南理工大学。风险是指在给定的客观情形下,在特定期间内,那些可能发生的结果之间的差异程度。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于风险管理方向更为专业的指导和建议。

    标签: 风险管理
  • 信息系统一般控制审计.pptx

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    • 2024/03/15
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    信息系统一般控制审计。01信息系统一般控制审计;02信息系统应用控制审计;03信息系统开发审计;04信息系统运营与维护审计;05信息系统安全审计。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于信息系统一般控制审计方向更为专业的指导和建议。

    标签: 信息系统 审计
  • 内部审计与公司治理.pptx

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    • 2024/03/15
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    内部审计与公司治理。01内部审计的基本职责;02企业集团内部审计的目标定位和模式选择;03内部审计、内部控制与公司治理;04强化内部审计在公司治理中的作用——美国公司治理文化的变革;05内部控制案例分析。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部审计与公司治理方向更为专业的指导和建议。

    标签: 公司治理 内部审计
  • 企业财务分析与风险防范.pptx

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    • 2024/03/15
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    企业财务分析与风险防范。01财务报表分析基础;02财务报表分析方法;03财务报表质量分析;04财务风险控制。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于企业财务分析与风险防范方向更为专业的指导和建议。

    标签: 企业财务 财务分析 风险防范
  • 商业银行内部审计操作流程与技巧.pptx

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    • 2024/03/14
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    商业银行内部审计操作流程与技巧。01内部审计的现代理念;02审前准备操作与技巧;03审计实施操作与技巧;04审计终结操作与技巧;05审计运用操作与技巧;06审计档案归档操作与技巧。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于商业银行内部审计操作流程与技巧方向更为专业的指导和建议。

    标签: 内部审计 商业银行
  • 担保业务风险控制与防范-内部培训.pptx

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    • 2024/03/13
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    担保业务风险控制与防范-内部培训。担保机构经营的是风险,规避与防范风险,首先要强化员工的风险意识。否则,在保前调查、保后跟踪、信息反馈、还款等各个环节出现问题。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于担保业务风险控制方向更为专业的指导和建议。

    标签: 内部培训 风险控制
  • 工资总额与社保审计实务探讨.pptx

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    • 2024/03/13
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    工资总额与社保审计实务探讨。方晓:网络用名:小黑、hronline现上海海之源人才服务有限公司副总经理原中国上海人才市场负责人,负责中山西路620号人才市场、商城路乐凯大厦人才市场、虹口足球场人才市场、光大会展中心人才市场人力资源服务业务。具有十四年人力资源行业经验,精通人力资源管理实务、外包派遣实务操作、人力成本优化技巧与劳动争议调解仲裁,长期与人才市场报、晨报人才周刊、社科院、工商联、孵化园、软件园、人才服务中心等合作举办社会化公开讲座、研讨与沙龙活动。为电力、零售、医药、体育、餐饮、制造、环境、设计院、酒店、物业管理行业及台港人士等提供设定的人力资源内训,并担任多家企业劳动法务顾问。本课...

    标签: 审计实务 审计 社保
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