内部控制分析-内部控制概述.pptx
- 上传者:v****
- 时间:2024/02/27
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内部控制分析-内部控制概述。第一部分 内部控制案例分析;第二部分 内部控制;第三部分 内部财务会计控制;第四部分 中建系统内部控制分析及建议。1996年,财政部发布《独立审计具体准则第9号——内部控制和审计风险》第二条称“内部控制,是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误 与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。 财政部发布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》,规定:内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。 《内部审计具体准则第5 号——内部控制审计》第二条称“内部控制是指组织内部为实现经营目标,保护资产完整,保证对国家法律法规的遵循,提高组织运营的效率及效果,而采取的各种政策和程序。”本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部控制方向更为专业的指导和建议。
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