内部控制测试及实质性审计程序.pptx
- 上传者:v****
- 时间:2023/05/26
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内部控制测试及实质性审计程序。01内部控制目标及五个要素;02内部控制测试和实质性程序;03实质性审计程序;04审计报告的相关问题。注册会计师发现舞弊的能力取决于舞弊者实施舞弊的技巧、舞弊者操纵会计记录的频率和范围、舞弊者操纵的每笔金额的大小、舞弊者在被审计单位的职位级别、串通舞弊的程度等因素。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于内部控制测试及实质性审计程序方向更为专业的指导和建议。
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